Законодательство
городов Южного Кузбасса

Беловский р-н
Гурьевский р-н
Кемеровский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Междуреченский р-н
Новокузнецкий р-н
Прокопьевский р-н
Таштагольский р-н
Южный Кузбасс

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РЕШЕНИЕ Осинниковского городского Совета народных депутатов от 25.09.2002 № 401
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ОСИННИКИ НА 2003 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Время и жизнь", № 136, 23.11.2002






ОСИННИКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2002 г. № 401

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ОСИННИКИ"
НА 2003 ГОД

В целях комплексного решения проблем, связанных с охраной здоровья населения города, обеспечения качественного обслуживания в лечебно - профилактических учреждениях города, улучшения демографических показателей, во исполнение Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (ст. 8), руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 19 Устава города, городской Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить городскую целевую Программу "Здоровье жителей города Осинники" на 2003 год (далее именуется - Программа), которая прилагается к настоящему Решению.
2. Администрации города:
- предусмотреть средства для реализации вышеуказанной Программы при разработке проекта решения о городском бюджете на 2003 год;
- подготовить и направить в органы государственной власти Кемеровской области обращение о включении мероприятий городской целевой Программы "Здоровье жителей города Осинники" в областные программы, предусматривающие мероприятия в области охраны здоровья граждан.
3. Установить, что объемы финансирования Программы на 2003 год за счет средств бюджета города носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение года, с учетом возможностей бюджета города, посредством внесения изменений в сроки реализации мероприятий Программы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по социальным вопросам (Ю.И. Некрасов).

Председатель
Осинниковского городского Совета
народных депутатов
Г.КАПЛИЕНКО





Приложение
к Решению Осинниковского городского
Совета народных депутатов
от 25.09.2002 № 401

ГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА
"ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ОСИННИКИ"
2003 г.

ПАСПОРТ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ Г. ОСИННИКИ
2003 - 2005 ГГ."

ПАСПОРТ
НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ В СОСТАВ ПАКЕТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ Г. ОСИННИКИ
НА 2003 - 2005 ГГ.

Наименование "Здоровье жителей города Осинники в 2003 -
проекта 2005 гг."

Основание для Постановление Правительства РФ "О мерах по
Программы стабилизации и развитии здравоохранения и
медицинской науки в РФ"
Решение президиума Администрации Кемеровской
области от 14.10.1999
Перечень Федеральных целевых программ на
2003 год и последующие годы (проект)

Заказчик, Администрация г. Осинники, зам. Главы
координатор города по социальным вопросам, начальник
Программы управления здравоохранения Администрации
г. Осинники

Директор Начальник управления здравоохранения
В.И. Михин

Основные Главные специалисты управления
разработчики здравоохранения

Основные цели и Улучшение состояния здоровья жителей
задачи г. Осинники, положительное влияние на
состояние демографии в городе

Отрасль (сфера) Здравоохранение

Объекты Лечебно - профилактические учреждения
г. Осинники

Место реализации г. Осинники Кемеровской области
(территория)

Продукция Медицинская услуга
(услуга)

Сроки реализации 2003 - 2005 гг.

Объемы Общая потребность в финансовых ресурсах на
финансирования реализацию Программы определяется в объеме -
Программы, 2003 - 2005 гг. - 11914074,0 рублей
в том числе по Областной бюджет - 2003 г. 2909774 руб.
источникам Местный бюджет - 2003 г. 431 тыс. руб.
ОМС - 2003 г. 573,3 тыс. руб.

Ожидаемые Снижение первичной заболеваемости на 5%,
конечные уменьшение запущенных форм заболеваемости
результаты на 7%, снижение сроков временной
нетрудоспособности на 5%, уменьшение
летальности на 5%, улучшение демографических
показателей, укрепление базы ЛПУ

Система организации Контроль обеспечивает заказчик с
контроля привлечением специалистов Администрации
города, специалистов УЗ в соответствии с
календарным планом мероприятий и расходов по
направлениям Программы

Начальник УЗ
города Осинники
В.МИХИН

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

1. АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Необходимо должным образом обеспечить на территории г. Осинники улучшение демографических показателей, улучшение качества жизни жителей, обеспечить качественное обслуживание в лечебно - профилактических учреждениях.
Для этого необходимо провести капитальный ремонт в лечебных учреждениях, провести оснащение необходимым современным диагностическим оборудованием, более рационально использовать кадровый состав при его недостаточном укомплектовании, внедрять новые формы работы, шире использовать платные услуги.
Сумма по платным услугам за 2001 год составила - 1073 тыс. руб., по системе ДМС - 704 тыс. руб. Всего в системе здравоохранения трудится 1462 человека, из них 254 - в бюджетной сфере.

2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы является улучшение демографических показателей;
снижение первичной заболеваемости на 5%;
уменьшение запущенных форм заболеваемости на 7%;
снижение сроков временной нетрудоспособности на 5%.
Основное направление - на улучшение амбулаторно - поликлинической помощи, внедрение стационарозамещающих технологий.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ВСЕХ ПРОГРАММ

4. МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Для эффективного осуществления программы необходимы: использование качественного кадрового состава лечебно - профилактических учреждений, главных специалистов Управления здравоохранения, четкая и быстрая связь между структурами, целевое и полное использование средств, выделяемых на осуществление программы.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Основной источник - городской бюджет, на целевые программы - федеральный бюджет, привлечение средств от ОМС, ДМС и средства от платных услуг. Общий объем составляет 11914074 рубля.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА
ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление здравоохранения отвечает за реализацию программы в целом, за целевое и эффективное использование средств городского бюджета, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную заявку на ассигнования из городского бюджета на очередной финансовый год. Делает заявки на выделение средств в областной бюджет и ОМС. Подготавливает доклады о ходе реализации программы за отчетный период.
Контроль за ходом программы осуществляет зам. главы города по социальным вопросам.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Осуществление программы позволяет провести техническое перевооружение материальной базы лечебно - профилактических учреждений, провести дальнейшее реформирование системы здравоохранения, улучшить качество жизни жителей, улучшить демографическую ситуацию в городе.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ
"ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ОСИННИКИ В 2003 ГОДУ"

   ----T--------------------T---------T-------------------T---------¬

¦ № ¦ Программы ¦ ОМС ¦ Источники ¦ Всего ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ финансирования ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +---------T---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Местный ¦Областной¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ ¦
+---+--------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+--------------------+---------+---------+---------+---------+
¦1. ¦Профилактика нарко- ¦130,0 ¦207,0 ¦- ¦337,0 ¦
¦ ¦мании, алкоголизма ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦ ¦тыс. руб.¦
¦ ¦среди детей и подро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------+---------+---------+---------+
¦2. ¦Медикаментозное обе-¦- ¦690,0 ¦140,0 ¦830,0 ¦
¦ ¦спечение незащищен- ¦ ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦
¦ ¦ных категорий насе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ления из льготных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контингентов граждан¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------+---------+---------+---------+
¦3. ¦Техническое перевоо-¦200,0 ¦2765,0 ¦100,0 ¦3065,0 ¦
¦ ¦ружение лечебно - ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦
¦ ¦профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------+---------+---------+---------+
¦4. ¦Защита населения от ¦- ¦897,0 ¦150,0 ¦1047,0 ¦
¦ ¦туберкулеза ¦ ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦
+---+--------------------+---------+---------+---------+---------+
¦5. ¦Анти - Вич - Спид ¦80,0 ¦728,0 ¦- ¦808 ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦ ¦тыс. руб.¦
+---+--------------------+---------+---------+---------+---------+
¦6. ¦Охрана и укрепление ¦- ¦588,0 ¦980,0 ¦1568,0 ¦
¦ ¦здоровья детей и ¦ ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦
¦ ¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------+---------+---------+---------+
¦7. ¦Вакцинопрофилактика ¦- ¦398,0 ¦200,0 ¦548,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦
+---+--------------------+---------+---------+---------+---------+
¦8. ¦Безопасное материнс-¦163,3 ¦90,0 ¦196,0 ¦449,3 ¦
¦ ¦тво ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦
+---+--------------------+---------+---------+---------+---------+
¦9. ¦Развитие донорства ¦- ¦171,0 ¦- ¦171,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ ¦тыс. руб.¦
+---+--------------------+---------+---------+---------+---------+
¦10.¦Сахарный диабет ¦- ¦1897,0 ¦1143774,0¦3040774,0¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦руб. ¦
+---+--------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦Итого ¦573,3 ¦8431,0 ¦2909774 ¦11914074 ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦руб. ¦руб. ¦
L---+--------------------+---------+---------+---------+----------


8. ВЛОЖЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРОГРАММЫ

Сумма средств от внебюджетных источников в 2001 году составила 1777 тыс. руб.
Расходы были произведены по следующим статьям:
медикаменты - 588,3 тыс. рублей;
оплата коммун. услуг, услуг связи, электроэнергии - 72,6 тыс. рублей;
зарплата - 217,1 тыс. рублей;
начисление на зарплату - 79,6 тыс. рублей;
хозяйственные расходы - 303,1 тыс. рублей;
прочие расходы (налоги, ремонт оборудования, зданий, оплата лицензирования, оплата задолженности по командировочным расходам и т.д.) - 516,3 тыс. рублей.

ПОДПРОГРАММА
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА СРЕДИ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ 2003 Г.

   ----T--------------------T---------T-------------------T---------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ ОМС ¦ Источники ¦ Итого ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ финансирования ¦ в руб. ¦
¦ ¦ ¦ +---------T---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Местный ¦Областной¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ ¦
+---+--------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+--------------------+---------+---------+---------+---------+
¦1. ¦Оборудование подрос-¦ ¦ 48,075¦ ¦ 48,075¦
¦ ¦ткового наркологиче-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ского кабинета (сме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦та прилагается) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------+---------+---------+---------+
¦2. ¦Обеспечение неснижа-¦ 130,000¦ 152,925¦ ¦ 282,259¦
¦ ¦емого запаса анти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦токсических раство- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ров, антидотов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказания экстренной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи больным с на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ркотическими, алко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гольными комами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тяжелыми отравлени- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ями, наркотическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦одурманивающими ве- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ществами, алкоголь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ными напитками в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реанимационном отде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лении, станции ско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рой медицинской по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------+---------+---------+---------+
¦3. ¦Подготовка врача в ¦ ¦ 6,000¦ ¦ 6,000¦
¦ ¦ГИДУВе г. Новокузне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цка по вопросам про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филактики и лечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наркомании, хрониче-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ского алкоголизма у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦Итого ¦ 130,000¦ 207,000¦ ¦ 337,000¦
L---+--------------------+---------+---------+---------+----------


Начальник
Управления здравоохранения
города Осинники
В.МИХИН


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru