Законодательство
городов Южного Кузбасса

Беловский р-н
Гурьевский р-н
Кемеровский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Междуреченский р-н
Новокузнецкий р-н
Прокопьевский р-н
Таштагольский р-н
Южный Кузбасс

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РЕШЕНИЕ Осинниковского городского Совета народных депутатов от 17.09.2003 № 38
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ОСИННИКИ" НА 2004 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Срок действия Программы, утвержденной данным документом, ограничен 2004 годом.



ОСИННИКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 17 сентября 2003 г. № 38

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ОСИННИКИ" НА 2004 ГОД

В целях комплексного решения проблем, связанных с охраной здоровья населения города, обеспечения качественного обслуживания в лечебно-профилактических учреждениях города, улучшения демографических показателей, во исполнение Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (ст. 8), руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, ст. 19 Устава города, городской Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить городскую целевую Программу "Здоровье жителей города Осинники" на 2004 год (далее именуется - Программа), которая прилагается к настоящему Решению.
2. Администрации города:
- предусмотреть средства для реализации вышеуказанной Программы при разработке проекта Решения о городском бюджете на 2004 год;
- подготовить и направить в органы государственной власти Кемеровской области обращение о включении мероприятий городской целевой Программы "Здоровье жителей города Осинники" в областные программы, предусматривающие мероприятия в области охраны здоровья граждан.
3. Установить, что объемы финансирования Программы на 2004 год за счет средств бюджета города носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение года, с учетом возможностей бюджета города, посредством внесения изменений в сроки реализации мероприятий Программы.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по социальным вопросам (Казаренко Н.И.).

Председатель
Осинниковского городского Совета
народных депутатов
А.БЫКОВ





Утверждена
Решением Осинниковского городского
Совета народных депутатов
от 17.09.2003 № 38

ГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА
"ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ОСИННИКИ"

ПАСПОРТ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ Г. ОСИННИКИ" 2004 г.

ПАСПОРТ
НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ В СОСТАВ ПАКЕТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ Г. ОСИННИКИ НА 2004 Г.

   -----------------T-----------------------------------------------¬

¦Наименование ¦"Здоровье жителей города Осинники в 2004 г." ¦
¦проекта ¦ ¦
+----------------+-----------------------------------------------+
¦Основание для ¦Постановление Правительства РФ "О мерах по ста-¦
¦Программы ¦билизации и развитию здравоохранения и медицин-¦
¦ ¦ской науки в РФ" ¦
¦ ¦Решение президиума Администрации Кемеровской ¦
¦ ¦области от 14.10.1999 ¦
¦ ¦Перечень Федеральных целевых программ на 2004 ¦
¦ ¦год и последующие годы (проект) ¦
+----------------+-----------------------------------------------+
¦Заказчик, коор- ¦Администрация г. Осинники, зам. Главы города по¦
¦динатор ¦социальным вопросам, начальник управления здра-¦
¦Программы ¦воохранения Администрации г. Осинники ¦
+----------------+-----------------------------------------------+
¦Директор ¦Начальник управления здравоохранения В.И. Михин¦
+----------------+-----------------------------------------------+
¦Основные разра- ¦Главные специалисты управления здравоохранения ¦
¦ботчики ¦ ¦
+----------------+-----------------------------------------------+
¦Основные цели и ¦Улучшение состояния здоровья жителей г. Осинни-¦
¦задачи ¦ки, положительное влияние на состояние демогра-¦
¦ ¦фии в городе ¦
+----------------+-----------------------------------------------+
¦Отрасль (сфера) ¦Здравоохранение ¦
+----------------+-----------------------------------------------+
¦Объекты ¦Лечебно-профилактические учреждения г. Осинники¦
+----------------+-----------------------------------------------+
¦Место реализации¦г. Осинники Кемеровской области ¦
¦(территория) ¦ ¦
+----------------+-----------------------------------------------+
¦Продукция ¦Медицинская услуга ¦
¦(услуга) ¦ ¦
+----------------+-----------------------------------------------+
¦Сроки реализации¦2004 г. ¦
+----------------+-----------------------------------------------+
¦Объемы финанси- ¦Общая потребность в финансовых ресурсах на реа-¦
¦рования ¦лизацию Программы определяется в объеме - 2004 ¦
¦Программы ¦г. - 22474,9 тыс. рублей ¦
¦в том числе по ¦Областной бюджет - 2004 г. - 10060,7 тыс. руб. ¦
¦источникам ¦Местный бюджет - 2004 г. - 11579,1 тыс. руб. ¦
¦ ¦ОМС - 2004 г. - 568,9 тыс. руб. ¦
+----------------+-----------------------------------------------+
¦Ожидаемые конеч-¦Снижение первичной заболеваемости на 5%, умень-¦
¦ные результаты ¦шение запущенных форм заболеваемости на 7%, ¦
¦ ¦снижение сроков временной нетрудоспособности на¦
¦ ¦5%, уменьшение летальности на 5%, улучшение ¦
¦ ¦демографических показателей, укрепление базы ¦
¦ ¦ЛПУ ¦
+----------------+-----------------------------------------------+
¦Система органи- ¦Контроль обеспечивает заказчик с привлечением ¦
¦зации контроля ¦специалистов Администрации города, специалистов¦
¦ ¦УЗ в соответствии с календарным планом меро- ¦
¦ ¦приятий и расходов по направлениям Программы ¦
L----------------+------------------------------------------------


РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

1. АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Необходимо должным образом обеспечить на территории г. Осинники улучшение демографических показателей, улучшение качества жизни жителей, обеспечить качественное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях.
Дня этого необходимо провести капитальный ремонт в лечебных учреждениях, провести оснащение необходимым современным диагностическим оборудованием, более рационально использовать кадровый состав при его недостаточном укомплектовании, внедрять новые формы работы, шире использовать платные услуги.
Сумма по платным услугам за 2002 год составила - 1477,800 тыс. руб., по системе ДМС - 553,359 тыс. руб.
Всего в системе здравоохранения трудится 1462 человека, из них 254 в бюджетной сфере.

2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является улучшение демографических показателей:
снижение первичной заболеваемости на 5%;
уменьшение запущенных форм заболеваемости на 7%;
снижение сроков временной нетрудоспособности на 5%.
Основное направление на улучшение амбулаторно-поликлинической помощи, внедрение стационарно-замещающих технологий.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВСЕХ ПРОГРАММ

4. МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Для эффективного осуществления Программы необходимо использование качественного кадрового состава лечебно-профилактических учреждений, главных специалистов управления здравоохранения, четкая и быстрая связь между структурными подразделениями, целевое и полное использование средств, выделяемых на осуществление Программы.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Основной источник - городской бюджет на целевые программы - федеральный бюджет, привлечение средств от ОМС, ДМС и средства от платных услуг. Общий объем составляет 24506 тыс. рублей.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление здравоохранения отвечает за реализацию Программы в целом, за целевое и эффективное использование средств городского бюджета, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную заявку на ассигнования из городского бюджета на очередной финансовый год. Делает заявки на выделение средств в областной бюджет и ОМС. Подготавливает доклады о ходе реализации Программы за отчетный период.
Контроль за ходом Программы осуществляет зам. Главы города по социальным вопросам.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Осуществление Программы позволяет провести техническое перевооружение материальной базы лечебно-профилактических учреждений, провести дальнейшее реформирование системы здравоохранения, улучшить качество жизни жителей, улучшить демографическую ситуацию в городе.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ
"ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ОСИННИКИ В 2004 ГОДУ"

   -----T----------------------T-------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Подпрограммы ¦ Источники финансирования ¦
¦п/п ¦ +-------T---------T---------------T---------------+
¦ ¦ ¦ ОМС, ¦ Местный ¦ Областной ¦ Всего ¦
¦ ¦ ¦ тыс. ¦ бюджет, ¦ бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------+---------+---------------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----+----------------------+-------+---------+---------------+---------------+
¦1. ¦Профилактика наркома- ¦130,0 ¦ 207,0 ¦ ¦337,0 т. р. ¦
¦ ¦нии, алкоголизма среди¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей и подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------+---------+---------------+---------------+
¦2. ¦Медикаментозное обес- ¦ - ¦ 1013,96 ¦1751,772 т. р. ¦2765,068 т. р. ¦
¦ ¦печение незащищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорий населения из¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льготных контингентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------+---------+---------------+---------------+
¦3. ¦Техническое перевоору-¦290,0 ¦ 2453,0 ¦800,0 т. р. ¦3543,0 т. р. ¦
¦ ¦жение лечебно-профи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лактических учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------+---------+---------------+---------------+
¦4. ¦Защита населения от ¦ - ¦ 1470,335¦200,0 т. р. ¦1670,335 т. р. ¦
¦ ¦туберкулеза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+-------+---------+---------------+---------------+
¦5. ¦Анти-ВИЧ-СПИД ¦ 80,0 ¦ 667,260¦ ¦746,260 т. р. ¦
+----+----------------------+-------+---------+---------------+---------------+
¦6. ¦Охрана и укрепление ¦ 58,951¦ 710,550¦60,000 т. р. + ¦786,710 т. р. +¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ 9,7 т. дол. ¦+ 9,7 т. дол. ¦
+----+----------------------+-------+---------+---------------+---------------+
¦7. ¦Вакцинопрофилактика ¦ - ¦ 403,580¦184,632 т. р. ¦588,212 т. р. ¦
+----+----------------------+-------+---------+---------------+---------------+
¦8. ¦Безопасное материнство¦ 10,0 ¦ 19,0 ¦3000,0 т. р. ¦3029,0 т. р. ¦
+----+----------------------+-------+---------+---------------+---------------+
¦9. ¦Развитие донорства ¦ - ¦ 1170,0 ¦- ¦1170,0 т. р. ¦
+----+----------------------+-------+---------+---------------+---------------+
¦10. ¦Сахарный диабет ¦ - ¦ 3465,108¦3964,3 т. р. ¦7439,378 т. р. ¦
+----+----------------------+-------+---------+---------------+---------------+
¦ ¦Итого: ¦568,951¦11579,09 ¦10060,7 т. р. +¦22074 т. р. + ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ 9,7 т. дол. ¦9,7 т. дол. ¦
L----+----------------------+-------+---------+---------------+----------------


Начальник
Управления здравоохранения
О.И.ЕВСА





ПОДПРОГРАММА
"ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА СРЕДИ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ" 2003 Г.

   ----T----------------------------T-------------------------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Источники финансирования ¦
¦п/п¦ +-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ОМС ¦Местный¦Област-¦Итого ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ной ¦в руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Оборудование подросткового ¦ ¦ 48,075¦ ¦ 48,075¦
¦ ¦наркологического кабинета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(смета прилагается) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2. ¦Обеспечение неснижаемого за-¦130,000¦152,925¦ ¦282,259¦
¦ ¦паса антитоксических раство-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ров, антидотов для оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экстренной помощи больным с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наркотическими, алкогольными¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комами, тяжелыми отравления-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ми, наркотическими одурмани-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вающими веществами, алкого- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льными напитками в реанима- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ционном отделении, станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦скорой медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦3. ¦Подготовка врача в ГИДУВе ¦ ¦ 6,000¦ ¦ 6,000¦
¦ ¦г. Новокузнецка по вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактики и лечения нар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комании, хронического алко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦голизма у подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Итого: ¦130,000¦207,000¦ ¦337,000¦
L---+----------------------------+-------+-------+-------+--------


РАСЧЕТ
ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО
КАБИНЕТА ДЛЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ГОРОДЕ ОСИННИКИ

   ----T--------------------------------------T-----------T---------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Потребность¦Стоимость¦
¦п/п¦ ¦ в шт. ¦ в руб. ¦
+---+--------------------------------------+-----------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+--------------------------------------+-----------+---------+
¦1. ¦Оборудование подросткового наркологи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ческого кабинета в г. Осинники ¦ ¦ ¦
¦ ¦- аппарат для определения наркотика в ¦ 1¦ 2200¦
¦ ¦крови ¦ ¦ ¦
¦ ¦- аудиокассеты ¦ 10¦ 300¦
¦ ¦- трубки для определения алкоголя в ¦ 50¦ 100¦
¦ ¦крови ¦ ¦ ¦
¦ ¦- магнитофон ¦ 1¦ 6000¦
¦ ¦- сумка холодильник ¦ 1¦ 30225¦
¦ ¦- одноразовые капельницы ¦ 200¦ 7000¦
¦ ¦- одноразовые шприцы ¦ 400¦ 1000¦
¦ ¦- перчатки анатомические ¦ 50¦ 250¦
¦ ¦- набор медикаментов для неотложной ¦ 1¦ 1000¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого: ¦ ¦ 48075¦
L---+--------------------------------------+-----------+----------


Начальник
Управления здравоохранения
О.И.ЕВСА





ПОДПРОГРАММА
"МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ
НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ЛЬГОТНЫХ КОНТИНГЕНТОВ" Г. ОСИННИКИ В 2003 Г.

тыс. руб.
   ----T----------------------------T-------------------------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Источники финансирования ¦
¦п/п¦ +----------T-----------T--------+
¦ ¦ ¦ Местный ¦ Областной ¦ Итого ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ ¦
+---+----------------------------+----------+-----------+--------+
¦1. ¦Приобретение медикаментов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- онкологических больных ¦ 239,400¦ ¦ 239,400¦
¦ ¦- больных бронхиальной ¦ 389,600¦ 1000,000¦1389,600¦
¦ ¦астмой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- больных эпилепсией ¦ 168,636¦ 337,272¦ 505,908¦
¦ ¦- детским церебральным пара-¦ 15,660¦ ¦ 15,660¦
¦ ¦личем ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- паркинсонизмом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- редкими тяжелыми заболева-¦ 200,000¦ 414,500¦ 614,500¦
¦ ¦ниями: фенилкетонурий, кар- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликовость и др. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого: ¦ 1013,296¦ 1751,772¦2765,068¦
L---+----------------------------+----------+-----------+---------


Начальник
Управления здравоохранения
О.И.ЕВСА





ПОДПРОГРАММА
"ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА" В 2003 Г.

тыс. руб.
   ----T----------------------------T-------------------------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Источники финансирования ¦
¦п/п¦ +-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ОМС ¦Местный¦Област-¦ Итого ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Приобретение медицинского ¦ 290¦ 2453¦ 800¦ 3543¦
¦ ¦оборудования для отделений: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реанимации, хирургии, кар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диологии, для родильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дома, лабораторий (перечень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦необходимой аппаратуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прилагается) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------------+-------+-------+-------+--------


ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ В ЛПУ Г. ОСИННИКИ

   ----T-------------------------------------T------------T---------¬

¦ № ¦ Наименование аппарата ¦Кол-во един.¦Стоимость¦
¦п/п¦ ¦ ¦в рублях ¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦1. ¦Электрокардиограф ¦ 1¦ 60¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦2. ¦Спирограф ¦ 1¦ 40¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦3. ¦Реограф с приставкой ¦ 1¦ 5¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦4. ¦Отсасыватель хирургический ¦ 5¦ 40¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦5. ¦Лапароскоп диагностический ¦ 1¦ 15¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦6. ¦Колоногастрофиброскоп ¦ 1¦ 15¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦7. ¦Аппарат ИВЛ ¦ 1¦ 350¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦8. ¦Эхофагоскоп ¦ 1¦ 5¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦9. ¦Дозаторы ¦ 5¦ 265¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦10.¦Большой операционный набор для хирур-¦ 1¦ 15¦
¦ ¦гических операций ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦11.¦Функциональные кровати для травмато- ¦ 5¦ 60¦
¦ ¦логических больных ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦12.¦Функциональные кровати для сосудистых¦ 6¦ 70¦
¦ ¦и неврологических больных ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦13.¦Стол операционный ¦ 2¦ 56¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦14.¦Передвижной рентгенаппарат ¦ 1¦ 200¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦15.¦Кольпоскоп ¦ 1¦ 25¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦16.¦Дыхательный аппарат для реанимации ¦ 2¦ 550¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦17.¦Контроль для реанимационного отделе- ¦ 2¦ 190¦
¦ ¦ния ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦18.¦Пульсоксиметры ¦ 4¦ 60¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦19.¦УЗИ для детской больницы ¦ 1¦ 240¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦20.¦Дыхательный аппарат для интенсивной ¦ 1¦ 170¦
¦ ¦палаты детского отделения ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦21.¦Гатероскоп ¦ 1¦ 87¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦22.¦Аппарат для лабораторного определения¦ 1¦ 70¦
¦ ¦кислотно-щелочного равновесия ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦23.¦Аппарат для измерения кровяного дав- ¦ 20¦ 5¦
¦ ¦ления ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦24.¦Нормативные дыхательно-ингаляционные ¦ 2¦ 30¦
¦ ¦аппараты ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦25.¦Нормативные электрокардиографы ¦ 2¦ 60¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦26.¦Дефибрилляторы ¦ 2¦ 100¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦27.¦Лабораторная посуда, стекло в наборах¦ 2¦ 100¦
¦ ¦для лаборатории ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦28.¦Энцефалоскоп ¦ 1¦ 30¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦29.¦Уретроскоп ¦ 1¦ 40¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦30.¦Центрифуга для плазмофереза ¦ 1¦ 300¦
+---+-------------------------------------+------------+---------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ 3253¦
L---+-------------------------------------+------------+----------


Начальник
Управления здравоохранения
О.И.ЕВСА





ПОДПРОГРАММА
"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ОСИННИКИ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА" В 2003 Г.

тыс. руб.
   ----T----------------------------T-------------------------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Источники финансирования ¦
¦п/п¦ +-----T--------T-------T--------+
¦ ¦ ¦ ОМС ¦ Местный¦Област-¦ Итого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---+----------------------------+-----+--------+-------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+----------------------------+-----+--------+-------+--------+
¦1. ¦Приобретение туберкулина для¦ ¦ 100,0 ¦ ¦ 100,0 ¦
¦ ¦диагностики туберкулеза у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----+--------+-------+--------+
¦2. ¦Приобретение одноразовых ¦ ¦ 19,5 ¦ ¦ 19,5 ¦
¦ ¦шприцев для туберкулинодиаг-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----+--------+-------+--------+
¦3. ¦Приобретение флюорографичес-¦ ¦ 355,440¦ ¦ 355,440¦
¦ ¦кой пленки, для обследования¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малоимущих и неорганизован- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных контингентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----+--------+-------+--------+
¦4. ¦Рентгеновская пленка для ¦ ¦ 260,0 ¦ ¦ 260,0 ¦
¦ ¦обследования лиц, подозрите-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льных на заболевание тубер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кулезом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----+--------+-------+--------+
¦5. ¦Приобретение антибактериаль-¦ ¦ 86,395¦ 150,0¦ 236,395¦
¦ ¦ных противотуберкулезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦препаратов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----+--------+-------+--------+
¦6. ¦Питательные среды для бакте-¦ ¦ 649,0 ¦ ¦ 649,0 ¦
¦ ¦риологической диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туберкулеза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----+--------+-------+--------+
¦7. ¦Приобретение бинокулярного ¦ ¦ ¦ 50,0¦ 50,0 ¦
¦ ¦микроскопа для бактериологи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ческого исследования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туберкулез ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----+--------+-------+--------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦1470,335¦ 200,0¦1670,335¦
L---+----------------------------+-----+--------+-------+---------


Начальник
Управления здравоохранения
О.И.ЕВСА





ПОДПРОГРАММА
"АНТИ-ВИЧ-СПИД" 2004 Г. ПО Г. ОСИННИКИ

руб.
   ----T----------------------------T-------------------------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Источники финансирования ¦
¦п/п¦ +-----T--------T-------T--------+
¦ ¦ ¦ ОМС ¦ Местный¦Област-¦ Итого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---+----------------------------+-----+--------+-------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+----------------------------+-----+--------+-------+--------+
¦1. ¦Приведение в соответствие ¦ ¦ 241760¦ ¦ 241760¦
¦ ¦требований оснащенности СПИД¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лаборатории станции перели- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вания крови ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----+--------+-------+--------+
¦2. ¦Приобретение одноразовых: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- капельниц ¦ ¦ 288800¦ ¦ 288800¦
¦ ¦- шприцы для ЛПУ ¦50000¦ 100000¦ ¦ 150000¦
+---+----------------------------+-----+--------+-------+--------+
¦3. ¦Приобретение аптечек для ¦ ¦ 7500¦ ¦ 7500¦
¦ ¦ликвидации аварийных ситуа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ций, связанных с угрозой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВИЧ-инфицирования в лече- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бно-профилактических учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дениях города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----+--------+-------+--------+
¦4. ¦Приобретение хирургических ¦30000¦ 30000¦ ¦ 60000¦
¦ ¦перчаток для ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----+--------+-------+--------+
¦ ¦Итого: ¦80000¦ 667260¦ ¦ 747260¦
L---+----------------------------+-----+--------+-------+---------


Начальник
Управления здравоохранения
О.И.ЕВСА





ПОДПРОГРАММА
"ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ"
НА 2004 ГОД

   ----T----------------------------T-------------------------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Источники финансирования ¦
¦п/п¦ +-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ОМС, ¦Местный¦Област-¦Итого, ¦
¦ ¦ ¦ тыс. ¦бюджет,¦ной ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ тыс. ¦бюджет,¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ в год ¦ руб. ¦тыс. ¦ в год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Приобретение вспомогательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств для диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неотложных состояний у детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение глюкометров ¦ ¦ 8,0 ¦ ¦ 8,0 ¦
¦ ¦детям инвалидам с сахарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диабетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- пикфлуометров для детей, ¦ ¦ 7,650¦ ¦ 7,650¦
¦ ¦страдающих бронхиальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦астмой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2. ¦Обеспечение детей первого ¦ ¦ 17,577¦ ¦ 17,577¦
¦ ¦года жизни из социаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦но-неблагополучных и малоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦беспеченных семей витамином ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Д3, препаратами железа с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целью профилактики и лечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦у них рахита, железодефицит-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной анемии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦3. ¦Приобретение для ЛОР кабине-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦та ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ультразвуковой аппарат ¦ ¦ 35,0 ¦ ¦ 35,0 ¦
¦ ¦хирургический для лечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вазомоторных ринитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- пневмомассажер для бараба-¦ ¦ 1,5 ¦ ¦ 1,5 ¦
¦ ¦нных перепонок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦4. ¦Приобрести 2-х звукореакто- ¦ ¦ 5,0 ¦ ¦ 5,0 ¦
¦ ¦тестов для ранней диагности-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ки нарушения слуха у детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. Малиновка, п. Тайжино) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦5. ¦Приобретение смесей для бро-¦ ¦ 12,240¦ ¦ 12,240¦
¦ ¦шенных, отказных детей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детскую больницу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦6. ¦Приобретение лечебного пита-¦ 14,560¦ ¦ ¦ 14,560¦
¦ ¦ния (гидролизные, соевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦смеси) для детской больницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦7. ¦Обеспечение детей первых ¦ ¦467,583¦ ¦467,583¦
¦ ¦двух лет жизни специальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молочными продуктами (кефир,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молоко) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦8. ¦Реабилитация детей инвалидов¦ ¦108,0 ¦ ¦108,0 ¦
¦ ¦в реабилитационном центре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Новокузнецка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦9. ¦Усовершенствование детского ¦ ¦ 8,0 ¦ ¦ 8,0 ¦
¦ ¦рентгенолога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦10.¦Направить на дорогостоящие ¦ ¦ ¦ 60,0 ¦ 60,0 ¦
¦ ¦операции по поводу врожден- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных пороков сердца в кардио-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центр г. Кемерово 1 ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦11.¦Приобрести оборудование для ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦ 1,6 ¦
¦ ¦глазного кабинета (набор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пробных стекол, 10 оправ с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦линзами, опт. - брошюра для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦определения низкого зрения у¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦12.¦Приобретение УЗ аппарата в ¦ ¦ ¦ 9,7 ¦ 9,7 ¦
¦ ¦детскую больницу для улучше-¦ ¦ ¦долла- ¦долла- ¦
¦ ¦ния качества диагностики, ¦ ¦ ¦ров ¦ров ¦
¦ ¦выявления заболеваний на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ранних стадиях в рамках 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦этапа диспансеризации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦13.¦Приобретение 2-х пентиумов 2¦ ¦ 40,0 ¦ ¦ 40,0 ¦
¦ ¦ОЗУ 64 МБ винчестер 3,2 ГБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для технического обеспечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мониторинга состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здоровья детей в рамках 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦этапа диспансеризации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пос. Малиновка, Тайжина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Итого: ¦8951 ¦710,55 ¦60,0 + ¦786,71+¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ 9,7 ¦+ 9,7 ¦
L---+----------------------------+-------+-------+-------+--------


Начальник
Управления здравоохранения
О.И.ЕВСА





ПОДПРОГРАММА
"ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ" Г. ОСИННИКИ
В 2004 ГОДУ

тыс. руб.
   ----T----------------------------T-------------------------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Источники финансирования ¦
¦п/п¦ +------T-------T--------T-------+
¦ ¦ ¦ ОМС ¦Местный¦Област- ¦ Итого ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---+----------------------------+------+-------+--------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+----------------------------+------+-------+--------+-------+
¦1. ¦Приобретение вакцин против: ¦ ¦ 72,0 ¦ ¦ 72,0 ¦
¦ ¦- корьевой краснухи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- бешенства ¦ ¦ ¦ 23,792¦ ¦
¦ ¦- гепатита В ¦ ¦153,3 ¦ 76,7 ¦230,0 ¦
+---+----------------------------+------+-------+--------+-------+
¦2. ¦Приобретение анатоксинов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- АДС ¦ ¦ 92,0 ¦ 46,0 ¦138,0 ¦
¦ ¦- Иммуноглобулина противоко-¦ ¦ 16,280¦ 8,14 ¦ 24,42 ¦
¦ ¦рьевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Иммуноглобулина противо- ¦ ¦ 70,0 ¦ 30,0 ¦100,0 ¦
¦ ¦гриппозного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+------+-------+--------+-------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦403,538¦ 184,632¦588,212¦
L---+----------------------------+------+-------+--------+--------


Начальник
Управления здравоохранения
О.И.ЕВСА





ПОДПРОГРАММА
"БЕЗОПАСНОЕ МАТЕРИНСТВО" ПО Г. ОСИННИКИ В 2004 Г.

руб.
   ----T---------------------------T--------------------------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Источники финансирования ¦
¦п/п¦ +-------T-------T--------T-------+
¦ ¦ ¦ ОМС ¦Местный¦Област- ¦ Итого ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---+---------------------------+-------+-------+--------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+---------------------------+-------+-------+--------+-------+
¦1. ¦Аппарат ультразвукового ¦ ¦ ¦ 3000000¦3000000¦
¦ ¦исследования (УЗИ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+-------+-------+--------+-------+
¦2. ¦Приобретение перчаток одно-¦ ¦50 шт. ¦ ¦ 4000¦
¦ ¦разовых (кольчужные) для ¦ ¦х 80 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ручного контроля полости ¦ ¦руб. = ¦ ¦ ¦
¦ ¦матки 1 пара - 80 руб. ¦ ¦= 4000 ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+-------+-------+--------+-------+
¦3. ¦Питание для новорожденных ¦ ¦50 шт. ¦ ¦ 5000¦
¦ ¦1 п. "Бонны" - 100 руб. ¦ ¦х 100 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. = ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦= 5000 ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+-------+-------+--------+-------+
¦4. ¦Комплексные программы алго-¦50 уп. ¦ ¦ ¦ 10000¦
¦ ¦ритма действия ¦х 200 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. = ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦= 10000¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+-------+-------+--------+-------+
¦5. ¦Приобретение видеодвойки ¦ ¦10000 ¦ ¦ 10000¦
¦ ¦для кабинета психопрофилак-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тической подготовки (ППП) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к родам и занятий с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+-------+-------+--------+-------+
¦ ¦Всего: ¦10000 ¦19000 ¦ 3000000¦3029000¦
L---+---------------------------+-------+-------+--------+--------


Начальник
Управления здравоохранения
О.И.ЕВСА





ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ДОНОРСТВА В Г. ОСИННИКИ" В 2004 Г.

   ----T--------------------------T---------T---------T-------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Затраты ¦ Общие ¦Источник фи- ¦
¦п/п¦ ¦на одного¦ затраты,¦нансирования ¦
¦ ¦ ¦ донора, ¦тыс. руб.¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+---------+-------------+
¦1. ¦Предоставить льготы лицам,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦награжденным знаком "По- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦четный донор Кемеровской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области" - внеочередное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лечение в государственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и муниципальных учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ниях здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+---------+-------------+
¦2. ¦Проводить почетным донорам¦ 1000¦ 70¦Местный ¦
¦ ¦бесплатное протезирование ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦ ¦и ремонт зубных протезов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме протезов из драго- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценных металлов) в стома- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тологической поликлинике ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+---------+-------------+
¦3. ¦Обеспечить льготное (с 50%¦ 300¦ 70¦Местный ¦
¦ ¦скидкой) приобретение ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦ ¦медикаментов по рецепту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врача ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+---------+-------------+
¦4. ¦Обеспечить бесплатный про-¦ 1800¦ 260¦Местный ¦
¦ ¦езд почетным донорам во ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦ ¦всех видах городского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта (кроме такси) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+---------+-------------+
¦5. ¦Обеспечить льготы (с 50% ¦ 1200¦ 180¦Местный ¦
¦ ¦скидкой) почетным донорам ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦ ¦по оплате коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+---------+-------------+
¦6. ¦Предусмотреть предоставле-¦ ¦ 200¦Местный ¦
¦ ¦ние льготных ссуд на инди-¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦ ¦видуальное строительство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+---------+-------------+
¦7. ¦Обеспечить первоочередное ¦ ¦ ¦Администрация¦
¦ ¦приобретение по месту ¦ ¦ ¦предприятия ¦
¦ ¦работы или учебы льготных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦путевок на санаторно-куро-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ртное лечение ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+---------+-------------+
¦8. ¦Предоставление ежегодного ¦ ¦ ¦Администрация¦
¦ ¦оплачиваемого отпуска в ¦ ¦ ¦предприятия ¦
¦ ¦удобное для донора время ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+---------+-------------+
¦9. ¦Оплата донорам питания ¦ 70¦ 390¦Местный ¦
¦ ¦после дачи крови ¦ ¦ ¦бюджет ¦
+---+--------------------------+---------+---------+-------------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ 1170¦ ¦
L---+--------------------------+---------+---------+--------------


Начальник
Управления здравоохранения
О.И.ЕВСА





ПОДПРОГРАММА
"САХАРНЫЙ ДИАБЕТ" НА 2004 ГОД

   ----T----------------------------T-------------------------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Источники финансирования ¦
¦п/п¦ +-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦Федера-¦Местный¦Област-¦ Итого ¦
¦ ¦ ¦льный ¦бюджет ¦ной ¦в руб. ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Приобретение инсулина ¦ 320200¦2334750¦1564800¦4219750¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2. ¦Приобретение сахароснижающих¦ 998200¦ 998100¦ 855620¦2851920¦
¦ ¦таблетированных препаратов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦3. ¦Приобретение тест-полосок ¦ 125000¦ 62800¦ 62500¦ 250000¦
¦ ¦для самоконтроля уровня са- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хара в крови, в моче больно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦го (экспрессдиагностика) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦4. ¦Приобретение глюкометров для¦ 6000¦ 3000¦ 3000¦ 12000¦
¦ ¦детей и тяжелых больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(экспрессдиагностика) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦5. ¦Приобретение реактивов ¦ ¦ ¦ 38000¦ 38000¦
¦ ¦для лабораторных биохимичес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ких исследований уровня са- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хара в крови, моче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦6. ¦Отпуск спирта для инъекций ¦ ¦ 66708¦ ¦ 66708¦
¦ ¦инсулина больным сахарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диабетом на льготном основа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦7. ¦Создание компьютерного ре- ¦ ¦ 1000¦ ¦ 1000¦
¦ ¦гистра больных сахарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диабетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Итого: ¦1449400¦3466058¦2523920¦7439378¦
L---+----------------------------+-------+-------+-------+--------


Начальник
Управления здравоохранения
О.И.ЕВСА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru