Законодательство
городов Южного Кузбасса

Беловский р-н
Гурьевский р-н
Кемеровский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Междуреченский р-н
Новокузнецкий р-н
Прокопьевский р-н
Таштагольский р-н
Южный Кузбасс

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов Гурьевского района от 17.02.2004 № 53
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУРЬЕВСКИЙ РАЙОН "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА С 2004 ГОДА ПО 2010 ГОД"
(вместе с "МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ СЕЛЬСКИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГУРЬЕВСКОГО РАЙОНА ДО 2010 Г.",
"МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГУРЬЕВСКОГО РАЙОНА",
"МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СЕЛЕ 2004 - 2010 ГГ.",
"МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО РАЗВИТИЮ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ",
"МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ ГУРЬЕВСКОГО РАЙОНА НА 2004 - 2010 ГГ.",
"МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО РАЗВИТИЮ СТС ГУРЬЕВСКОГО РАЙОНА НА 2004 - 2010 ГГ.",
"РАСЧЕТОМ ЗАТРАТ ПО СОДЕРЖАНИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОРОГ ГУРЬЕВСКОГО РАЙОНА НА 2004 - 2010 ГГ.")

Официальная публикация в СМИ:
"Наше село", № 16, 26.02.2004, № 18-19, 02.03.2004






СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГУРЬЕВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 17 февраля 2004 г. № 53

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУРЬЕВСКИЙ РАЙОН
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА С 2004 ГОДА ПО 2010 ГОД"

Во исполнение Постановления Администрации Кемеровской области от 09.10.2003 № 181 "О региональной Целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" Гурьевский районный Совет народных депутатов, рассмотрев и обсудив Программу муниципального образования Гурьевский район "Социальное развитие села до 2010 года", решил:
1. Утвердить Программу муниципального образования Гурьевский район "Социальное развитие села до 2010 года" (приложение № 1).
2. Данное Решение опубликовать в газете "Наше село".
3. Контроль за исполнением возложить на комиссию по социальной политике (Иванова С.В.).

Глава
Гурьевского района
В.М.ИЛЬЯШ

Председатель
Совет народных депутатов
Гурьевского района
В.Я.ЖУРАВЛЕВ





Приложение № 1
к Решению Совета
народных депутатов
Гурьевского района
от 17.02.2004 № 53

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА С 2004 ГОДА ПО 2010 ГОД"

ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА С 2004 ГОДА ПО 2010 ГОД"

   ------------------------T----------------------------------------¬

¦Дата принятия решения о¦Постановление Администрации Кемеровской ¦
¦разработке Программы, ¦области от 09.10.2003 № 181 о региональ-¦
¦дата ее утверждения ¦ной Целевой программе "Социальное разви-¦
¦(наименование и номер ¦тие села до 2010 года" ¦
¦соответствующего норма-¦ ¦
¦тивного акта) ¦ ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Государственный заказ- ¦Департамент сельского хозяйства и продо-¦
¦чик, координатор Про- ¦вольствия Кемеровской области ¦
¦граммы, руководитель ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Государственные заказ- ¦Заместитель Губернатора Кемеровской об- ¦
¦чики разделов ¦ласти (Мангазеев Владимир Михайлович), ¦
¦ ¦Государственное учреждение "Сельский ¦
¦ ¦дом", ¦
¦ ¦Государственное учреждение "Кемеровская ¦
¦ ¦дирекция областного дорожного фонда" ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Государственные заказ- ¦Управление транспорта и связи Админист- ¦
¦чики по НИОКРу ¦рации Кемеровской области, Департамент ¦
¦ ¦культуры Кемеровской области, ¦
¦ ¦Департамент охраны здоровья населения ¦
¦ ¦Кемеровской области, Департамент образо-¦
¦ ¦вания Кемеровской области ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Основные разработчики ¦Управление сельского хозяйства Админист-¦
¦Программы ¦рации Гурьевского района, отдел образо- ¦
¦ ¦вания Администрации Гурьевского района, ¦
¦ ¦МУЗ "ЦРБ" Гурьевского района, отдел ¦
¦ ¦культуры Администрации Гурьевского рай- ¦
¦ ¦она, отдел капитального строительства ¦
¦ ¦АГР, МУП "Коммунальщик" Гурьевского рай-¦
¦ ¦она ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Цели и задачи Програм- ¦Повышение уровня социального и инженер- ¦
¦мы, важнейшие целевые ¦ного обустройства сельских муниципальных¦
¦показатели ¦образований и обеспечение для сельского ¦
¦ ¦населения доступности и общественно при-¦
¦ ¦емлемого качества базовых социальных ¦
¦ ¦благ; ¦
¦ ¦расширение и обеспечение привлекатель- ¦
¦ ¦ности рынка труда в сельской местности; ¦
¦ ¦создание основ для повышения престижнос-¦
¦ ¦ти проживания в сельской местности ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Сроки и этапы реализа- ¦2004 - 2010 гг. ¦
¦ции Программы ¦1 этап: 2004 - 2006 гг. ¦
¦ ¦2 этап: 2007 - 2010 гг. ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Основные программные ¦Мероприятия сгруппированы по следующим ¦
¦мероприятия ¦направлениям: жилищное строительство, ¦
¦ ¦образование, здравоохранение, культура, ¦
¦ ¦бытовое обслуживание, водоснабжение, те-¦
¦ ¦лекоммуникационная связь, дорожное ¦
¦ ¦строительство. ¦
¦ ¦Система программных мероприятий обеспе- ¦
¦ ¦чивает: ¦
¦ ¦- расширение доступности улучшения жи- ¦
¦ ¦ лищных условий с учетом платежеспособ-¦
¦ ¦ ности спроса сельского населения и ус-¦
¦ ¦ тановленных социальных стандартов; ¦
¦ ¦- улучшение состояния здоровья сельского¦
¦ ¦ населения за счет повышения доступнос-¦
¦ ¦ ти и качества первичной медико-соци- ¦
¦ ¦ альной помощи; ¦
¦ ¦- повышение образовательного уровня ¦
¦ ¦ сельских учащихся, приведение качества¦
¦ ¦ образования в соответствие с современ-¦
¦ ¦ ными требованиями; ¦
¦ ¦- активизацию культурно-досуговой дея- ¦
¦ ¦ тельности на селе; ¦
¦ ¦- повышение уровня и качества водоснаб- ¦
¦ ¦ жения сельских населенных пунктов, ¦
¦ ¦ обеспечение их телефонной и телекомму-¦
¦ ¦ никационной связью; ¦
¦ ¦- расширение сети и благоустройство ¦
¦ ¦ сельских автомобильных дорог с твердым¦
¦ ¦ покрытием; ¦
¦ ¦- повышение уровня занятости сельского ¦
¦ ¦ населения на основе сохранения и соз- ¦
¦ ¦ дания рабочих мест ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Ответственные за испол-¦Управление сельского хозяйства Админист-¦
¦нение основных програм-¦рации Гурьевского района, отдел образо- ¦
¦мных мероприятий ¦зования Администрации Гурьевского рай- ¦
¦ ¦она, МУЗ "ЦРБ" Гурьевского района, отдел¦
¦ ¦культуры Администрации Гурьевского рай- ¦
¦ ¦она, отдел капитального строительства ¦
¦ ¦Администрации Гурьевского района, МУП ¦
¦ ¦"Коммунальщик" Гурьевского района ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Объемы и источники фи- ¦Общая сумма расходов на реализацию Прог-¦
¦нансирования Программы ¦раммы на период 2004 - 2010 гг. - 148,38¦
¦ ¦млн. руб. ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ре- ¦Реализация Программы к 2010 г. позволит:¦
¦зультаты реализации ¦- улучшить жилищные условия 54 сельских ¦
¦Программы ¦ семей и предоставить льготные займы ¦
¦ ¦ на безвозмездной и возвратной основе ¦
¦ ¦ для окончания строительства или приоб-¦
¦ ¦ ретения жилья; ¦
¦ ¦- провести реконструкцию общеобразова- ¦
¦ ¦ тельных учреждений, расположенных в ¦
¦ ¦ сельской местности, для создания сов- ¦
¦ ¦ ременных условий качественного получе-¦
¦ ¦ ния образования; ¦
¦ ¦- повысить качество амбулаторных услуг; ¦
¦ ¦- увеличить обеспечение отдаленных и ма-¦
¦ ¦ лонаселенных пунктов района плановой ¦
¦ ¦ специализированной консультативно-ди- ¦
¦ ¦ агностической помощью; ¦
¦ ¦- повысить обеспеченность клубными уч- ¦
¦ ¦ реждениями; ¦
¦ ¦- расширить территориальную сеть комп- ¦
¦ ¦ лексных предприятий бытового обслужи- ¦
¦ ¦ вания и создать дополнительно 5 рабо- ¦
¦ ¦ чих мест; ¦
¦ ¦- обеспечить сельское население водой ¦
¦ ¦ питьевого качества; ¦
¦ ¦- обеспечить ввод 950 телефонных номе- ¦
¦ ¦ ров; ¦
¦ ¦- привести в нормативно-техническое сос-¦
¦ ¦ тояние 17,4 км муниципальных автомо- ¦
¦ ¦ бильных дорог общего пользования и ¦
¦ ¦ расширить их сеть; ¦
¦ ¦- улучшить демографическую ситуацию на ¦
¦ ¦ селе и обеспеченность АПК квалифициро-¦
¦ ¦ ванными кадрами, на 20 - 25% повысить ¦
¦ ¦ производительность сельскохозяйствен- ¦
¦ ¦ ного труда ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Система организации ¦Текущее управление Программой и контроль¦
¦контроля за исполнением¦за ходом ее реализации осуществляет Де- ¦
¦Программы ¦партамент сельского хозяйства и продо- ¦
¦ ¦вольствия Кемеровской области ¦
L-----------------------+-----------------------------------------


1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров сельского хозяйства. Численность работающих на сельскохозяйственных предприятиях за последние 5 лет с 1997 года уменьшилась на 1123 человека (47,8) и на начало января 2003 года составила 1126 человек. За последние 5 лет особенно изменился качественный состав кадров в сельском хозяйстве. Численность работников, занимающих должности руководителей и специалистов, составляет 182 человека, в том числе с высшим образованием 43 человека, или 23,6%. По сравнению с 1997 годом численность работников данной категории сократилась на 97 человек, на 50%.
На 1 января 2003 года требуется главных специалистов и специалистов среднего звена более 18 человек.
За последние 5 лет после окончания высших учебных заведений устроилось и работает 4 специалиста. Сохранение демографических процессов на селе на более длительный срок, а также преобладание в структуре сельского населения работающих пожилых людей и пенсионного возраста свыше 50 лет, распространение безработицы, алкоголизма и других проявлений негативов асоциального поведения ставят под угрозу формирование трудового потенциала, особенно сельскохозяйственных предприятий, находящихся рядом с городом, пагубно отражаются на перспективах оздоровления и роста экономики на предприятиях сельского хозяйства.
Исходя из задач социально-экономической политики области на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в социальном развитии села необходимо проведение упреждающих мероприятий.
Таким образом, необходимость разработки и реализации долгосрочной региональной Целевой программы социального развития села обусловлена социально-политической остротой проблемы, ее областным значением, определяемым широким спектром выполняемых селом функций.
Для устойчивого социально-экономического развития сельских муниципальных образований, эффективного функционирования агропромышленного производства области, выполнения селом демографической, трудоресурсной, культурной, природоохранной и других функций необходима государственная поддержка развития сельской социальной сферы и инженерной инфраструктуры, создания для сельского населения общественно нормальных условий жизнедеятельности, развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в сельской местности с целью активизации человеческого потенциала.
Решать масштабные межотраслевые и межведомственные проблемы, рассчитанные на долгосрочную перспективу, невозможно без участия органов законодательной и исполнительной власти Кемеровской области. Для решения таких проблем необходимо осуществление комплексных программных мероприятий.
Необходима приоритетная государственная финансовая поддержка развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.
Без государственной поддержки в современных условиях сельские муниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать в проведении реформ, в укреплении государственности, в удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на территории области населения.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА ПЕРИОД С 1994 ГОДА ПО 2002 ГОД

   ----T----------------------------------T-------------------------¬

¦ № ¦ Показатели ¦ Построено всего ¦
¦п/п¦ +-------T-------T---------+
¦ ¦ ¦1994 г.¦2002 г.¦Увел. (+)¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦умен. (-)¦
+---+----------------------------------+-------+-------+---------+
¦1. ¦Жилых домов, тыс. кв. м общей (по-¦10/0,62¦21/2,1 ¦+2,1/+3,4¦
¦ ¦лезной) площади, в т.ч. индивиду- +-------+-------+---------+
¦ ¦альными застройщиками, тыс. кв. м ¦6/0,24 ¦19/1,9 ¦+3,2/+7,9¦
+---+----------------------------------+-------+-------+---------+
¦2. ¦Общеобразовательных учреждений, ¦80 ¦- ¦- ¦
¦ ¦ученических мест ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+-------+---------+
¦3. ¦Детских дошкольных учреждений, ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+-------+---------+
¦4. ¦Больничных учреждений, коек ¦- ¦- ¦- ¦
+---+----------------------------------+-------+-------+---------+
¦5. ¦Амбулаторно-поликлинических учреж-¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦дений, посещений в смену ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+-------+---------+
¦6. ¦Учреждения культуры клубного типа,¦- ¦16 ¦- ¦
¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+-------+---------+
¦7. ¦Внутрихозяйственные автомобильные ¦- ¦16 ¦- ¦
¦ ¦дороги с твердым покрытием, км ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+-------+---------+
¦8. ¦Водопровод, км ¦- ¦1,5 ¦- ¦
+---+----------------------------------+-------+-------+---------+
¦9. ¦Линии электропередач для электри- ¦- ¦342 ¦- ¦
¦ ¦фикации с/х, км ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+-------+---------+
¦10.¦Сельские АТС, номеров ¦- ¦- ¦- ¦
+---+----------------------------------+-------+-------+---------+
¦11.¦Хлебопекарни, магазины ¦1/1500 ¦1/1000 ¦-1,5 ¦
¦ ¦ ¦кг в ¦кг в +---------+
¦ ¦ ¦сут. 2 ¦сут. 1 ¦-2 ¦
¦ ¦ ¦маг. ¦маг. ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+-------+---------+
¦12.¦Административно-бытовые здания, ¦- ¦2/0,3 ¦ ¦
¦ ¦тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+-------+---------+
¦13.¦Объекты производственного назначе-¦ ¦2/0,3 ¦ ¦
¦ ¦ния, тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+-------+---------+
¦14.¦Котельные ¦- ¦На 3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦котла ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+-------+---------+
¦15.¦АЗС ¦- ¦250 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦запр. в¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сутки ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------+-------+---------+
¦16.¦Пионерские лагеря (комплекс, тыс. ¦- ¦- ¦ ¦
¦ ¦кв. м) ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------------------+-------+-------+----------


Наблюдаются положительные тенденции в развитии жилищно-индивидуального строительства, ввод жилья увеличился в 3,2 раза. Из-за сокращения капитальных вложений жилищное государственное строительство уменьшилось в 2,1 раза, за период 1994 - 2002 гг. строительство осуществлялось в основном силами и за счет средств частных предпринимателей и больших предприятий, таких как: ОАО "Разрез Бачатский" и ОАО "Разрез Шестаки".

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Программа разработана для достижения следующих основных целей:
- повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений и обеспечение для сельского населения доступности и общественно приемлемого качества социальных благ;
- сокращение разрыва в уровне обеспеченности объектами социальной основы для повышения престижности проживания в сельской местности;
- расширение рынка труда в сельской местности и создание условий, позволяющих сельским жителям за счет собственных доходов обеспечивать более высокий уровень социального потребления;
- создание условий для завершения передачи объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры от сельскохозяйственных предприятий и организаций в ведение органов местного самоуправления;
- расширение возможностей выполнения селом его общественных функций.
Решение проблемы социального развития села является важной составной частью общегосударственного процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, становлению и развитию местного самоуправления, повышению благосостояния сельского населения. При этом программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:
- создание финансовых механизмов, обеспечивающих сельскому населению расширение доступности улучшения жилищных условий с учетом их платежеспособного спроса в пределах установленных социальных стандартов;
- стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере сельских поселений и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов;
- улучшение состояния здоровья сельского населения за счет повышения доступности и качества первичной медико-социальной помощи, эффективного использования средств физической культуры и спорта для предупреждения заболеваний, поддерживания высокой работоспособности;
- повышение роли физкультуры и спорта в области профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма, формирование на селе здорового образа жизни;
- повышение образовательного уровня сельских учащихся путем расширения доступности образования, приведение его качества в соответствие с современными требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда и их профессиональную мобильность;
- активизация культурной деятельности на селе, обеспечение доступности культурных ценностей широким слоям сельского населения;
- повышение уровня и качества электро-, водоснабжения сельских населенных пунктов, обеспечение их телефонной и телекоммуникационной связью;
- расширение сети и благоустройство сельских автомобильных дорог с твердым покрытием;
- повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения и создания новых рабочих мест в сферах, охватываемых программными мероприятиями.
Учитывая ограниченность средств областного бюджета, поставленные в Программе задачи будут решаться путем формирования условий для самодостаточного развития сельских поселений, применения ресурсосберегающих подходов и технологий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в сфере обустройства сельских территорий.
Основные пути решения программных задач:
- формирование правового и методологического обеспечения социального развития села;
- приоритетная государственная поддержка развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий;
- повышение сохранности имеющегося потенциала социальной и инженерной инфраструктуры на основе разработки и реализации эффективного правового, экономического и организационного механизмов, обеспечивающих содержание и эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры села на уровне нормативных требований;
- разработка и внедрение в сельском строительстве новых экономических проектов жилых домов, жилищно-производственных, жилищно-сервисных комплексов, общественных зданий;
- удешевление сельского жилищно-гражданского строительства на основе внедрения новых конструктивных решений, отечественных строительных материалов и технологий, снижение стоимости строительных материалов, применяемых в сельском строительстве;
- создание режима наибольшего благоприятствования для привлечения в социальную сферу села средств сельхозтоваропроизводителей, других внебюджетных источников, организации и функционирования в сфере обслуживания сельского населения малых предпринимательских структур.
Сроки реализации Программы (2004 - 2010 гг.) учитывают ресурсные возможности регионального уровня обеспечения программных мероприятий. Этот временной период позволит решить первоочередные задачи в области социального развития села и создаст предпосылки для стабильного наращивания потенциала социальной и инженерной инфраструктуры с целью обеспечения в дальнейшем полноценной среды жизнедеятельности для всех групп сельского населения независимо от места проживания и формы занятости, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.
Предусматривается, что Программа будет осуществляться в два этапа.
Первый этап (2004 - 2006 гг.) должен обеспечить совершенствование нормативно-правовой организационно-управленческой и научно-методической базы социального развития села и создание условий, минимально необходимых для реализации социальных гарантий, установленных действующим законодательством.
Второй этап (2007 - 2010 гг.) реализации Программы предусматривает переход к формированию в сельских поселениях условий, обеспечивающих более высокий жизненный уровень, соответствующий новым требованиям к качеству рабочей силы и интенсивности труда, созданию предпосылок устойчивого развития сельских территорий.
Сроки реализации программных мероприятий на первом и втором этапах установлены в зависимости от приобретения решения конкретных задач.
Исходя из ресурсных возможностей областного бюджета на 2004 - 2005 годы, приоритетными направлениями государственной поддержки являются: жилищное строительство, водоснабжение сельских населенных пунктов, развитие средств связи общего пользования и строительство автомобильных дорог в сельской местности.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ

Для улучшения жилищных условий в селах района стоят на учете 215 семей. Цель настоящей Программы - государственная поддержка сельских граждан, не обладающих достаточными собственными накоплениями, улучшение их жилищных условий.
Государственная поддержка сельских жителей, строящих или приобретающих индивидуальный жилой дом, осуществляется путем предоставления из средств областного бюджета субсидий на безвозмездной основе.
Выполнение мероприятий позволит улучшить жилищные условия 54 сельским семьям, обеспечить снижение стоимости строительства жилья.

3.2. РАЗВИТИЕ СЕТИ СЕЛЬСКИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГУРЬЕВСКОГО РАЙОНА ДО 2010 ГОДА

Одним из главных приоритетов социально-экономической политики является общедоступное и бесплатное общее образование при соблюдении конституционных гарантий доступности и равенства прав граждан в области образования.
Основными задачами государственной политики в сфере общего образования являются повышение качества и конкурентоспособности образовательных услуг, обеспечение равного доступа к качественному образованию. Существенное развитие должна получать деятельность общеобразовательной школы по реализации требований социализации и развития личности.
Для реализации в сельских территориях принципа общедоступности образования, повышения качества образования, обеспечение адаптации выпускников школ к новым социально-экономическим условиям в Гурьевском районе предусмотрено открыть:
- шесть образовательных центров по кустовым территориям, объединяющих под своим началом структурные единицы общего и дополнительного образования, материально-техническую базу, УМК и кадровый потенциал педагогических работников;
- для осуществления непрерывного образования на базе МОУ "Новопестеревская средняя общеобразовательная школа" создать условия для функционирования "школа - профессиональное училище";
- для получения профессионально-ориентированного образования создать условия в МОУ "Малосалаирская средняя общеобразовательная школа" для функционирования кадетского юридического класса;
- для создания оптимальных условий для функционирования учреждений образования района провести реконструкцию зданий образовательных учреждений, требующих капитальный ремонт: Малосалаирская средняя школа, Раздольнинская средняя школа;
- построить детский дом в с. Ур-Бедари;
- для более полного удовлетворения потребностей образовательных учреждений в квалификационных кадрах, на основе реализации комплексных мер стимулирующего характера на муниципальном и региональном уровнях приобрести жилье.

3.3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Современная социально-экономическая обстановка в районе характеризуется снижением уровня жизни и, как следствие, ухудшением показателей здоровья, ростом заболеваемости, смертности и уменьшением средней продолжительности жизни.
В районе высокая заболеваемость туберкулезом, показатели за 2002 год по району - 123, по области - 114,6.
Средняя продолжительность жизни у мужчин - 62 - 63 года, у женщин - 70 лет.
Смертность превышает рождаемость за последние 2 года в 3 раза. Всеобщая детская диспансеризация показала высокий уровень заболеваемости детей, она составляет 25,5% от общего количества детей, проживающих в районе. Ухудшение социально-экономических условий отразилось на состоянии сельского здравоохранения, среди неблагоприятных факторов обращает на себя внимание прогрессирующее ухудшение материально-технической базы МУЗ "ЦРБ" Гурьевского района, низкая укомплектованность кадрами, особенно врачебными, и сопряженное с этим снижение доступности медицинской помощи широким слоям населения.

РАЗВИТИЕ СЕТИ СЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Данный раздел Программы является одним из механизмов реализации программы государственных гарантий обеспечения граждан Кемеровской области бесплатной медицинской помощью.
По Гурьевскому району в рамках этой программы предусматривается:
1. Внедрение новых форм обслуживания населения в виде открытия общей врачебной практики (в амбулаториях п. Урск, с. Сосновка).
2. Совершенствование лечебно-диагностического процесса (приобретение фиброгастродуоденоскопа, флюорографа).
3. Закрепление медицинских кадров на селе путем обеспечения их жилплощадью, достойной зарплатой.
4. Активизация выездной работы.
5. Укрепление материально-технической базы всех амбулаторий (обновление аппаратуры физиокабинетов).
6. Расширение сети стационаров дневного пребывания.
7. Приобретение фиброгастродуоденоскопа, флюорографа.
Основная цель Программы - обеспечение сельских жителей Гурьевского района квалифицированной медицинской помощью в полном объеме, улучшение ее качества и доступности.
Для выполнения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Укрепить материально-техническую базу МУЗ "ЦРБ" Гурьевского района и завершить техническое перевооружение социально значимых служб. Улучшить обеспечение оборудованием (замена устаревшей аппаратуры физиокабинетов, приобретение холодильников для хранения вакцин, замена устаревшего санитарного транспорта, приобретение фиброгастродуоденоскопа и цифрового флюорографа).
2. Улучшить лекарственное обеспечение жителей дальних деревень путем открытия в поселке Урск Губернской аптеки.
3. Обеспечить оказание высококвалифицированной медицинской помощи путем улучшения выездной работы с привлечением областных специалистов.
4. Расширить районную поликлинику путем ввода 1 этажа здания.
5. Провести капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Сосновка.
6. Закончить строительство ФАПа в д. Шанда.
7. Открыть общую врачебную практику в амбулаториях п. Урск и с. Сосновка.
Медицинская эффективность:
1. Рост уровня обеспечения отдаленных и малонаселенных пунктов области плановой специализированной консультативно-диагностической помощью.
2. Повышение качества амбулаторных услуг на 15,5% за счет практической деятельности специалистов выездных бригад областной клинической больницы, местной врачебной бригады из районной поликлиники и проведения ими учебно-методической работы на местах по основным вопросам профилактики, ранней диагностики и организации лечебной помощи в условиях сельской местности.
3. Сокращение потребности в госпитализации в головные больницы на дообследование, уточнение диагноза и выполнение несложных специализированных операций.
Экономическая эффективность:
1. Уменьшение затрат на амбулаторно-поликлиническую помощь на 5,0%.
2. Сокращение расходов на госпитализацию на 9,0%.
3. Снижение продолжительности сроков временной нетрудоспособности и объема затрат и объема выплат пособий по социальному страхованию на 5%.
Социальная эффективность:
Приближение квалифицированной специализированной лечебно-диагностической помощи к населению сельской местности и малонаселенных пунктов района, улучшение доступности и качества медицинской помощи.

3.4. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СЕЛЕ

В единую сеть учреждений культуры Гурьевского района входит: ВЦБС, 17 библиотек, ДШИ № 32, 3 автоклуба, районный Дом культуры, 8 - СДК, 11 - СК, центральная бухгалтерия.
Численность работников учреждений культуры составляет 197 человек.
За последние десять лет число сельских библиотек в Гурьевском районе сократилось на 1 единицу. Основная причина закрытия библиотеки - ликвидация поселка Бирюля.
В капитальном ремонте нуждаются 2 клуба (Маслиханский СК, Дмитриевский СК). В аварийном состоянии находится 1 клубное учреждение (Маслиханский СК), 8 клубных учреждений требуют проведения капитального ремонта.
Низка оснащенность сельских учреждений культуры музыкальными инструментами, техническими средствами. Требуется перевод сельских киноустановок на видеопоказ, оснащение киноучреждений современным оборудованием. Целью мероприятия в области развития культуры села Гурьевского района является сохранение и развитие культуры села, улучшение условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам, активизация его культурной деятельности.
Программа в области культурно-досуговых учреждений предусматривает реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение сельских учреждений культуры, внедрение новых технологий их деятельности:
- создание и предоставление на базе реконструируемых зданий клубных учреждений новых культурно-досуговых услуг;
- возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного творчества, народных промыслов, ремесел, приобщение сельской молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка индивидуальных талантов и дарований;
- сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций, обрядов;
- развитие культурно-информационного обслуживания;
- сохранение и развитие библиотек в системе культурно-образовательного комплекса села, улучшение системы книгоснабжения, периодической печати, повышение качества, информационных услуг, компьютеризация и автоматизация библиотечных процессов;
- развитие системы кино-, видеообслуживания населения, перевод сельских киноустановок на видеопоказ.
Реализация мероприятий Программы согласно приложению № 4 позволит расширить сферу культурно-досуговой деятельности сельского населения, будет способствовать сохранению культурно-исторического наследия традиций села.

3.5. РАЗВИТИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

На сегодня в районе нет ни одного предприятия по оказанию бытовых услуг населению. Единственное предприятие по оказанию таких услуг, зарегистрированное в районе, - это "Стиль", которое находится в городе и обслуживает в основном городское население.
За год каждому жителю района оказано бытовых услуг на 9 рублей. Это в основном транспортные услуги по ремонту жилого фонда.
Анализ показывает, что в районе востребованы услуги на общую сумму 600 тысяч рублей (по 50 руб. на человека).
Для обеспечения населения района бытовыми услугами необходимо открыть в населенных пунктах, как минимум, 4 приемных пункта по пошиву и ремонту одежды и 2 парикмахерских (приложение № 5).
Для более полного обслуживания населения целесообразно разместить эти пункты в деревнях Сосновка, Н. Пестери, Горскино и п. Урск ввиду удаленности от города.
При этом обслуживанием будут охвачены 8000 человек. При этом населению будут оказываться услуги по ремонту и пошиву платья и верхней одежды, ремонту обуви и холодильного оборудования.
Приемные пункты должны принимать заказы у населения и производить мелкий ремонт платья и одежды на месте.
Большие ремонты и пошив новых изделий будут производиться на головном предприятии, предположительно, МП "Стиль".
На втором этапе необходимо расширение бытовых услуг путем производства ремонта обуви, радиотехники и холодильного оборудования.
На Программу развития бытовых услуг населению района в областном бюджете заложено 700 тыс. руб., в федеральном бюджете заложено 700 тыс. руб.
Для успешного развития Программы из местного бюджета целесообразно выделить 700 тыс. руб.
Средства необходимо вложить в муниципальное предприятие "Стиль", где можно гарантировать контроль за их использованием и их возврат.
При среднегодовых затратах населения на бытовое обслуживание по 15 руб. в год на человека срок окупаемости затрат из местного бюджета составит 2 года.

3.6. ВОДОСНАБЖЕНИЕ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

На территории Гурьевского района находится 24 населенных пункта. Централизованным водоснабжением полностью обеспечено 20 населенных пунктов, или 83%. Из 13,5 тыс. человек пользуются шахматными колодцами и поверхностными источниками 1500 человек - это население малых деревень.
По территории района положено 73 км водопроводных сетей. В районе разработаны мероприятия по улучшению качества питьевой воды до 2010 года. На первом этапе до 2006 г. планируется замена ветхих сетей и реконструкция сооружений водоподготовки на водопроводах, подающих населению воду. На данный момент уже заменено 72 км водопроводов. На втором этапе (2007 - 2010 гг.) предусматривается дальнейшее развитие систем водоснабжения района.
Планируется приобретение установок по обеззараживанию воды, что является важнейшим элементом по улучшению качества питьевой воды. В результате выполнения намеченных мероприятий все население района будет обеспечено питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам.

3.7. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

На сельской телефонной сети Гурьевского района находится в эксплуатации 6 автоматических телефонных станций, общей монтированной емкостью 950 номеров, в т.ч.:
- Сосновка 150 номеров;
- Малая Салаирка 200 номеров;
- Урск 300 номеров;
- Ур-Бедари 50 номеров;
- Новопестери 150 номеров;
- Горскино 100 номеров.
За последние 2 года проделана работа по развитию связи на селе, именно: с вводом в эксплуатацию цифрового опорно-транзитного узла на базе оборудования "Квант-Е" сельские АТС оснастили аппаратурой АОН, что позволило абонентам пользоваться автоматической междугородной связью и нетрадиционной услугой телефонной связи - Интернет.
В 2003 г. в районе полностью ликвидировано проводное вещание, закрыты все радиоузлы. Оборудование - 500 Вт. Передатчик FM диапазона приобретен и смонтирован. Ввод в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2004 года. Это позволит решить вопрос оповещения при чрезвычайных ситуациях, информировать население через губернскую программу "Кузбасс-FM".
Перспективным планом развития сельской телефонной связи предусматривается:
- этапная, экономически обоснованная замена морально устаревших АТС на электронные;
- замена и реконструкция воздушных линий связи на кабельные (подземные);
- внедрение аппаратуры соединительных линий связи радиорелейных систем на отдельные населенные пункты;
- увеличение пропускной способности каналов межстанционной связи для увеличения пропуска трафика.

3.8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И
ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ РАЙОНА

Мероприятия по совершенствованию сети автомобильных внутрипоселковых дорог осуществляются с целью приведения дорог в нормативное состояние, что обеспечит:
- повышение безопасности дорожного движения;
- снижение эксплуатационных затрат пользователей дорог;
- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей;
- увеличение надежности функционирования дорожной сети и увеличение транспортной доступности.
Учитывая, что существующие внутрипоселковые дороги имеют неудовлетворительное состояние и приведение их в нормативное состояние потребует значительных работ, предусматривается поэтапный ремонт дорог и передача части этих дорог в сеть дорог общего пользования. Очередность и объемы ремонтных работ определяются исходя из экономической значимости населенных пунктов:
- количество жителей, проживающих в населенном пункте;
- количество сельхозпредприятий и фермерских хозяйств;
- количество грузопотока по данной дороге.
Реализация данной Программы согласно приложению № 8 обеспечит приведение дорог общего пользования и внутрипоселковых дорог в нормативное состояние, что позволит увеличить плотность и надежность функционирования существующей сети дорог района, улучшит социально-экономическое положение на селе.
Обеспечит получение эффектов:
- транспортный эффект, характеризующий прямую выгоду пользователей от улучшения дорожных условий;
- социально-экономический эффект - повышение подвижности и деловой активности сельского населения, повышение удобств и безопасности сообщения.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В Гурьевском районе дороги общего пользования обеспечивают сообщение практически с основной частью населенных пунктов района, кроме п. Заречный Сосновской сельской территории. Протяженность дорог общего пользования составляет 272 км. Из них в асфальтном покрытии - 198 км, щебеночном - 74 км. Муниципальных дорог ___ км. Часть дорог в щебеночном исполнении требуют работ для доведения до нормативного состояния. Внутрипоселковых дорог - 160 км. Они требуют основательных капитальных вложений для приведения хотя бы части их к нормативному состоянию.
Практически на всех дорогах района отсутствует сервисное обустройство. Бездорожье в населенных пунктах является одной из главных причин недостаточного развития инфраструктуры в сельской местности. Для содержания существующей сети дорог и дальнейшего улучшения их состояния необходимы средства, указанные в приложении № 8.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ

млн. руб.
   ----T-------------T------T----------------------------------------------------T--------¬

¦ № ¦Наименование ¦2004 -¦ В том числе ¦Примеча-¦
¦п/п¦ ¦ 2010 +-----T-----------------T-----T----------------------+ние ¦
¦ ¦ ¦ гг. ¦ 1 ¦ по годам ¦ 2 ¦ по годам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦этап +-----T-----T-----+этап +-----T-----T-----T----+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦ ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦ ¦
+---+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+---+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+
¦1. ¦Жилищное ¦ 7,41¦ 3,79¦ 1,71¦ 1,09¦ 0,99¦ 3,62¦ 1,08¦ 1,02¦ 0,86¦0,65¦Приложе-¦
¦ ¦строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние № 1 ¦
+---+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+
¦2. ¦Образование ¦ 39 ¦37,5 ¦ 8,4 ¦10,0 ¦19,1 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ -¦ -¦ -¦Приложе-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние № 2 ¦
+---+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+
¦3. ¦Здравоохране-¦ 22,8 ¦15,9 ¦ 9,6 ¦ 4,1 ¦ 2,2 ¦ 6,9 ¦ 2,0 ¦ 0,85¦ 0,75¦0,85¦Приложе-¦
¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние № 3 ¦
+---+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+
¦4. ¦Культура ¦ 28,85¦ 1,65¦ 0,55¦ 0,55¦ 0,55¦27,2 ¦ 1,55¦12,55¦12,53¦0,55¦Приложе-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние № 4 ¦
+---+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+
¦5. ¦Бытовое об- ¦ 2,1 ¦ 1,9 ¦ 0,2 ¦ 1,5 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ -¦ -¦ -¦Приложе-¦
¦ ¦служивание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние № 5 ¦
+---+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+
¦6. ¦Водоснабжение¦ 29,9 ¦13,8 ¦ 4,6 ¦ 4,8 ¦ 4,4 ¦15,4 ¦ 2,8 ¦ 2,2 ¦ 5,0 ¦1,3 ¦Приложе-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние № 6 ¦
+---+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+
¦7. ¦Дорожное ¦ 21,86¦ 7,49¦ 2,0 ¦ 2,61¦ 2,88¦14,37¦ 3,17¦ 3,44¦ 3,73¦4,03¦Приложе-¦
¦ ¦строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние № 8 ¦
+---+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+
¦8. ¦Связь ¦ 3,71¦ 1,91¦ 1,7 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 1,8 ¦ 1,7 ¦ 0,03¦ 0,03¦0,04¦Приложе-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние № 7 ¦
+---+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+
¦ ¦Итого: ¦148,38¦83,34¦28,76¦24,75¦30,42¦64,44¦14,01¦20,09¦22,92¦7,12¦ ¦
+---+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+
¦ ¦- федеральный¦ 49,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+
¦ ¦- областной ¦ 49,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+
¦ ¦- местный ¦ 43,88¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---------






Приложение № 1
к региональной Целевой программе
"Социальное развитие села
с 2004 года по 2010 год"

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

тыс. руб.
   ---------T------T-----------------------------------------------------------¬

¦ ¦На пе-¦ В т.ч. ¦
¦ ¦риод +------T-------------------T------T-------------------------+
¦ ¦реали-¦1 этап¦ в т.ч. ¦2 этап¦ в т.ч. ¦
¦ ¦зации ¦2004 -+------T------T-----+2007 -+------T------T-----T-----+
¦ ¦прог- ¦ 2006 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦2006 ¦ 2010 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦2009 ¦2010 ¦
¦ ¦раммы ¦ гг. ¦ год ¦ год ¦ год ¦ гг. ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦2004 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+
¦Всего по¦7408,8¦3786,3¦1713,6¦1089,9¦982,8¦3622,5¦1089,9¦1020,6¦863,1¦648,9¦
¦району: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по нап- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦равлени-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+
¦- обра- ¦2910,6¦1247,4¦ 567 ¦ 365,4¦315 ¦1663,2¦ 415,8¦ 415,8¦522,9¦308,7¦
¦зование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+
¦- здра- ¦1404,9¦ 844,2¦ 340,2¦ 226,8¦277,2¦ 560,7¦ 182,7¦ 113,4¦113,4¦ -¦
¦воохран.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+
¦- куль- ¦1795,5¦1077,3¦ 529,2¦ 308,7¦239,4¦ 718,2¦ 264,6¦ 340,2¦113,4¦ -¦
¦тура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+-----+
¦- с/хо- ¦1297,8¦ 617,4¦ 278,2¦ 189 ¦151,2¦ 680,4¦ 226,8¦ 151,2¦113,4¦189 ¦
¦зяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+------+------+------+------+-----+------+------+------+-----+------






Приложение № 2
к региональной Целевой программе
"Социальное развитие села
с 2004 года по 2010 год"

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ СЕЛЬСКИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГУРЬЕВСКОГО РАЙОНА ДО 2010 Г.

млн. руб.
   ----T--------------------T----T---T-----T-------------------T------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Ед. ¦Ко-¦Стои-¦1 этап 2004 - 2006 ¦ 2 этап 2007 - 2010 гг. ¦
¦п/п¦ ¦изм.¦ли-¦мость¦ гг. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦че-¦всего+----T--------------+----T-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ст-¦ ¦Все-¦ в т.ч. по ¦Все-¦ в т.ч. по годам ¦
¦ ¦ ¦ ¦во ¦ ¦го ¦ годам ¦го ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----T----T----+ +----T----T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004¦2005¦2006¦ ¦2007¦2008¦2009¦2010¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+---+--------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+---+--------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦1. ¦Реконструкция здания¦мест¦ ¦ 1,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5¦ 1,5¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интерната при МОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Новопестеревская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школа" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦2. ¦Реконструкция детс- ¦мест¦ ¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кого сада в с. Сос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦3. ¦Реконструкция здания¦мест¦ ¦ 6,0¦ 6,0¦ 6,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МОУ "Урская средняя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школа" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦4. ¦Строительство приюта¦мест¦ 45¦ ¦30 ¦ 0,9¦10 ¦19,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 45 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ 39 ¦37,5¦ 8,4¦10 ¦19,1¦ 1,5¦ 1,5¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦- федеральный бюджет¦ ¦ ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦- областной бюджет ¦ ¦ ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦- местный бюджет ¦ ¦ ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----






Приложение № 3
к региональной Целевой программе
"Социальное развитие села
с 2004 года по 2010 год"

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГУРЬЕВСКОГО РАЙОНА

млн. руб.
   --------------T-----T-------------------T------------------------¬

¦Наименование ¦Стои-¦1 этап 2004 - 2006 ¦ 2 этап 2007 - 2010 гг. ¦
¦ ¦мость¦ гг. ¦ ¦
¦ ¦всего+----T--------------+----T-------------------+
¦ ¦ ¦Все-¦ в т.ч. по ¦Все-¦ в т.ч. по годам ¦
¦ ¦ ¦го ¦ годам ¦го ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----T----T----+ +----T----T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦2004¦2005¦2006¦ ¦2007¦2008¦2009¦2010¦
¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+-------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+-------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Всего: ¦10,65¦ 7,2¦ 4,4¦ 1,7¦ 1,1¦3,45¦ 1,0¦0,85¦0,75¦0,85¦
+-------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦в т.ч. ¦ 1,5 ¦ 1,5¦ 0,8¦ 0,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦1. Строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ство и рекон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦струкция: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦- реконструк-¦ ¦ 0,7¦ ¦ 0,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ция районной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦- реконструк-¦ ¦ 0,3¦ 0,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ция амбулато-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рии с. Сос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦новка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦- строитель- ¦ ¦ 0,5¦ 0,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ство ФАП п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Шанда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦2. Открытие ¦ 0,4 ¦ 0,2¦ 0,1¦ ¦ 0,1¦0,2 ¦ ¦0,1 ¦ ¦0,1 ¦
¦общих врачеб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных практик ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦3. Оснащение ¦ 3,75¦ 5,5¦ 3,5¦ 1,0¦ 1,0¦3,25¦ 1,0¦0,75¦0,75¦0,75¦
¦оборудованием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Итого: ¦ 21,3¦15,9¦ 9,6¦ 4,1¦ 2,2¦6,7 ¦ 2 ¦0,85¦0,75¦0,85¦
+-------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦- федеральный¦ 7,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦- областной ¦ 7,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦- местный ¦ 7,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----






Приложение № 4
к региональной Целевой программе
"Социальное развитие села
с 2004 года по 2010 год"

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СЕЛЕ
2004 - 2010 ГГ.

млн. руб.
   ----T------------T----T---T-----T-------------------T--------------------------¬

¦ № ¦Наименование¦Ед. ¦Ко-¦Стои-¦1 этап 2004 - 2006 ¦ 2 этап 2007 - 2010 гг. ¦
¦п/п¦ ¦изм.¦ли-¦мость¦ гг. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦че-¦всего+----T--------------+----T---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ст-¦ ¦Все-¦ в т.ч. по ¦Все-¦ в т.ч. по годам ¦
¦ ¦ ¦ ¦во ¦ ¦го ¦ годам ¦го ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----T----T----+ +----T-----T-----T----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004¦2005¦2006¦ ¦2007¦2008 ¦2009 ¦2010¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+
¦1. ¦Строительст-¦мест¦150¦25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25 ¦1,0 ¦12 ¦12 ¦ ¦
¦ ¦во клуба на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦150 мест в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. Урск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+
¦2. ¦Ремонты объ-¦клуб¦ ¦ 1,8 ¦0,6 ¦0,2 ¦0,2 ¦0,2 ¦ 0,8¦0,2 ¦ 0,2 ¦ 2,2 ¦0,2 ¦
¦ ¦ектов куль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+
¦3. ¦Приобретение¦- ¦ -¦ 2,45¦1,05¦0,35¦0,35¦0,35¦ 1,4¦0,35¦ 0,35¦ 0,35¦0,35¦
¦ ¦оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+
¦ ¦Итого: ¦- ¦ -¦27,85¦1,65¦0,55¦0,55¦0,55¦27,2¦1,55¦12,55¦12,55¦0,55¦
+---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+
¦ ¦- федераль- ¦ ¦ ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+
¦ ¦- областной ¦ ¦ ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+
¦ ¦- местный ¦ ¦ ¦ 7,85¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----






Приложение № 5
к региональной Целевой программе
"Социальное развитие села
с 2004 года по 2010 год"

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ

млн. руб.
   ----T------------T----T---T-----T-------------------T------------------------¬

¦ № ¦Наименование¦Ед. ¦Ко-¦Стои-¦1 этап 2004 - 2006 ¦ 2 этап 2007 - 2010 гг. ¦
¦п/п¦ ¦изм.¦ли-¦мость¦ гг. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦че-¦всего+----T--------------+----T-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ст-¦ ¦Все-¦ в т.ч. по ¦Все-¦ в т.ч. по годам ¦
¦ ¦ ¦ ¦во ¦ ¦го ¦ годам ¦го ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----T----T----+ +----T----T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004¦2005¦2006¦ ¦2007¦2008¦2009¦2010¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦1. ¦Строительст-¦ ¦ ¦ 1,5¦ 1,5¦ ¦ 1,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦во КПК п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Урск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦2. ¦Приобретение¦ед. ¦ ¦ 0,6¦ 0,4¦ 0,2¦ ¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ 2,1¦ 1,9¦ 0,2¦ 1,5¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦- федераль- ¦ ¦ ¦ 0,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦- областной ¦ ¦ ¦ 0,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦- местный ¦ ¦ ¦ 0,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----






Приложение № 6
к региональной Целевой программе
"Социальное развитие села
с 2004 года по 2010 год"

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПО НАСЕЛЕННЫМ
ПУНКТАМ ГУРЬЕВСКОГО РАЙОНА НА 2004 - 2010 ГГ.

млн. руб.
   ----T------------T----T---T-----T-------------------T------------------------¬

¦ № ¦Наименование¦Ед. ¦Ко-¦Стои-¦1 этап 2004 - 2006 ¦ 2 этап 2007 - 2010 гг. ¦
¦п/п¦ ¦изм.¦ли-¦мость¦ гг. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦че-¦всего+----T--------------+----T-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ст-¦ ¦Все-¦ в т.ч. по ¦Все-¦ в т.ч. по годам ¦
¦ ¦ ¦ ¦во ¦ ¦го ¦ годам ¦го ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----T----T----+ +----T----T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004¦2005¦2006¦ ¦2007¦2008¦2009¦2010¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦1. ¦Замена вет- ¦км ¦ 35¦ 8,7 ¦ 8,7¦ 3,0¦ 3,0¦ 2,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хих водово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦2. ¦Установка ¦шт. ¦ 8¦ 2,1 ¦ 1,6¦ 0,5¦ 0,6¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водонапорных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦башен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦3. ¦Реконструк- ¦шт. ¦ 5¦ 0,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,9¦ 0,4¦ 0,5¦ ¦ ¦
¦ ¦ция водона- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦порных башен¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦4. ¦Приобретение¦шт. ¦ 15¦ 1,2 ¦ 0,6¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,6¦ ¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦
¦ ¦установок по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеззаражи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ванию воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦5. ¦Устройство ¦ ¦ 24¦ 1,8 ¦ 0,6¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 1,2¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦
¦ ¦зон санитар-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2 - 3 пояса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с разработ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кой проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦6. ¦Проведение ¦км ¦ ¦ 5,20¦23 ¦ 0,7¦ 0,8¦ 0,8¦ 3,2¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦
¦ ¦производст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦венного кон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦троля за ка-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чеством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питьевой во-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦7. ¦Строительст-¦м3 ¦300¦ 8,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8,5¦ 0,8¦ 4 ¦ 3,7¦ ¦
¦ ¦во очистных ¦сут-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружении в¦ки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. Раздоль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦28,4 ¦13,8¦ 4,6¦ 4,8¦ 4,4¦15,4¦ 2,8¦ 2,2¦ 5,0¦ 1,3¦
+---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦- федераль- ¦ ¦ ¦ 9,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦- областной ¦ ¦ ¦10,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦- местный ¦ ¦ ¦ 9,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----






Приложение № 7
к региональной Целевой программе
"Социальное развитие села
с 2004 года по 2010 год"

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ СТС ГУРЬЕВСКОГО РАЙОНА НА 2004 - 2010 ГГ.

млн. руб.
   ----T------------T----T----T-----T-------------------T------------------------¬

¦ № ¦Наименование¦Ед. ¦Ко- ¦Стои-¦1 этап 2004 - 2006 ¦ 2 этап 2007 - 2010 гг. ¦
¦п/п¦ ¦изм.¦ли- ¦мость¦ гг. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦чес-¦всего+----T--------------+----T-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦тво ¦ ¦Все-¦ в т.ч. по ¦Все-¦ в т.ч. по годам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦ годам ¦го ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----T----T----+ +----T----T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004¦2005¦2006¦ ¦2007¦2008¦2009¦2010¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+---+------------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+---+------------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦1. ¦Реконструк- ¦точ-¦1340¦ 1,91¦1,91¦ 1,7¦ 0,1¦ 0,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ция АТС и ¦ка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем связи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от АТС с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Малая Сала- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ирка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦2. ¦Реконструк- ¦точ-¦ 300¦ 1,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,8¦ 1,7¦0,03¦0,03¦0,04¦
¦ ¦ция АТС п. ¦ка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Раздольный и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем связи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ 3,71¦1,91¦ 1,7¦ 0,1¦ 0,1¦ 1,8¦ 1,7¦0,03¦0,03¦0,04¦
+---+------------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦- областной ¦ ¦ ¦ 1,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦- внебюджет-¦ ¦ ¦ 2,01¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----






Приложение № 8
к региональной Целевой программе
"Социальное развитие села
с 2004 года по 2010 год"

РАСЧЕТ
ЗАТРАТ ПО СОДЕРЖАНИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СЕРВИСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОРОГ ГУРЬЕВСКОГО РАЙОНА
НА 2004 - 2010 ГГ.

млн. руб.
   ----T------------T----T-----T-----T-------------------T-------------------------¬

¦ № ¦Наименование¦Ед. ¦Коли-¦Стои-¦1 этап 2004 - 2006 ¦ 2 этап 2007 - 2010 гг. ¦
¦п/п¦ ¦изм.¦чест-¦мость¦ гг. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦во ¦всего+----T--------------+-----T-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Все-¦ в т.ч. по ¦Всего¦ в т.ч. по годам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦ годам ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----T----T----+ +----T----T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004¦2005¦2006¦ ¦2007¦2008¦2009¦2010¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+---+------------+----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
L---+------------+----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----

1. Муниципальные дороги
(Сосновка-Заречное - 2,5 км, объездная г. Гурьевск - 6 км)
   ----T------------T----T-----T-----T----T----T----T----T-----T----T----T----T----¬

¦1. ¦Ремонт, со- ¦км ¦ 8,3¦ 3,5 ¦0,9 ¦ 0,2¦0,3 ¦0,4 ¦ 2,6 ¦0,5 ¦0,6 ¦0,7 ¦0,8 ¦
¦ ¦держание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ 3,5 ¦0,9 ¦ 0,2¦0,3 ¦0,4 ¦ 2,6 ¦0,5 ¦0,6 ¦0,7 ¦0,8 ¦
L---+------------+----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----

2. Внутрипоселковые дороги
   ----T------------T----T-----T-----T----T----T----T----T-----T----T----T----T----¬

¦1. ¦Реконструк- ¦км ¦ 21 ¦ 9,1 ¦3,3 ¦ 1,0¦1,1 ¦1,2 ¦ 5,8 ¦1,3 ¦1,4 ¦1,5 ¦1,6 ¦
¦ ¦ция (по 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км в год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+
¦2. ¦Ремонт ¦км ¦156 ¦ 9,26¦3,29¦ 0,8¦1,21¦1,28¦ 5,97¦1,37¦1,44¦1,53¦1,63¦
+---+------------+----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦18,36¦6,59¦ 1,8¦2,31¦2,48¦11,77¦2,67¦2,84¦3,03¦3,23¦
+---+------------+----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+
¦ ¦Всего: ¦ ¦ ¦ 2,86¦7,49¦ 2,0¦2,61¦2,88¦14,37¦3,17¦3,44¦3,73¦4,03¦
+---+------------+----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+
¦ ¦- федераль- ¦ ¦ ¦ 7,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+
¦ ¦- областной ¦ ¦ ¦ 7,86¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+
¦ ¦- местный ¦ ¦ ¦ 7,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru